编者按:2024年,全校上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,锚定深化教育改革、提升办学质量,不断书写学校高质量发展的崭新篇章。全校各学院、各部门勇于担当,围绕学校发展重点难点,实干创新,亮点频现。为此,学校党委宣传部组织开展2024年“十大亮点”新闻事件展播,全面展示我校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承和国际交流等方面的亮点与成果。本期,让我们聚焦学校审计工作。
一、坚持党对审计工作的领导,启动审计委员会实质运行
2024年,在校长李翠霞的直接领导和积极推动下,不断强化审计工作组织领导体制机制建设,将审计纳入到党的全面领导体系中统筹谋划,启动审计委员会实质性运作。明确议事规则和工作职责,充分发挥审计委员会联动优势,年内召开两次会议,落实学校党委对审计工作的全面领导。会上全面贯彻落实党和国家有关审计工作的决策部署,落实上级工作要求,指导内审工作,审议审计重大事项,把关审计发现的重大问题的处理,督促落实整改及审计结果的运用,加强审计队伍建设,保障审计工作顺利开展;发挥审计委员会及成员单位民主集体决策作用,逐步形成党委领导、党政齐抓共管、分工负责的审计工作态势。
二、坚持依法依规开展审计工作,完善健全审计工作制度
结合学校实际,在分调研基础上,依法依规制定出台《审计委员会工作规则》《内部审计工作规定》《领导干部经济责任审计办法》《内部控制审计办法》《委托中介机构审计管理办法》《内部审计工作联络员制度》6项内审制度及相关业务流程,严密审计程序,规范审计行为,通过完善内部审计制度体系,确保各项工作在规范化法治化轨道上运行;严格依法履职,把法治思维和法治方式融入审计工作全过程,使依法审计成为审计人员的高度自觉。
三、科学谋划年度审计工作,突出重点规范运行审计工作成效显著
2024年,在分管校长直接领导下,统筹谋划,科学安排,量力而行,合理安排审计资源,调配审计力量,制定年度审计工作计划,提交审计委员会审议批准后,有序实施年度审计工作。通过审计,有力推动学校管理制度体系建设、信息化建设,提升风险防控能力。年内挽回经济损失639750.90元,其中回收货币资金63350.90元,实物资产两台,原值22.64万元,督促启用软件系统功能,减少隐形投入损失35万元。2024年完成工程预结算造价审核26项,节约工程成本154.38万元。
四、落实上级巡视工作要求,启动内部审计全覆盖
针对巡视整改要求,启动内部审计全覆盖,高质效完成巡视问题整改。包括干部经济责任审计、内部控制审计、预算执行情况审计以及工程造价审核等。年内完成14位中层领导干部离任经济责任审计、完成2023年度内部控制审计,推动学校完善内部治理,提升防范风险能力;完成2024年1-9月份预算执行进度审计,推动零基预算落实落地、加速会计数据治理及预算管理信息化进程;完成26项工程预结算造价审核工作,提出造价管理意见和建议,有效规避工程造价管理的风险与隐患。
五、推动审计整改见实效,做好审计后半篇文章
年内完成2024年上半年6位中层领导干部离任经济责任审计和内部控制审计整改工作,综合整改完成率89%,其中经责审计整改完成率94%、内部控制审计整改完成率83%。同步启动2024年下半年经责审计及预算执行进度审计整改工作,年末提交审计委员会审议。同时完善审计整改“问题清单”“整改结果清单” “销号清单”对接机制及审计整改结果报告机制,跟踪审计整改打造闭环,打通审计整改难点堵点痛点,提升审计整改质效。
2024年上半年干部经济责任审计及内部审计审计结果反馈及整改布置会议
六、积极建言献策,彰显在学校决策管理及依法治校中的审计独特作用
通过列席学校议事会议,敢言善谏,多次从部门职能及专业角度,在预算管理、政府采购、工程管理等方面提出合理化建设性意见,防范决策风险;通过领导干部经济责任审计,重点关注重大政策落实情况,积极反馈工作落实的系统性、整体性和协调性;通过内部控制审计,建议相关单位(部门)制定出台(修订)内部管理制度,梳理完善流程;推动校内规范性文件定期清理,形成有效文件清单;推动设立学校现行制度线上查阅专栏,方便教工随时查阅,拓展行政服务外延;推动二级单位两个议事规则及“三重一大”决策程序有效实施,推动民主规范决策,促进党风廉政建设。
七、创新审计工作数智化建设,提升审计工作质效
启动智慧校园审计数智化平台建设调研工作。先后到大庆师范学院、东北农业大学审实地调研,通过电话等方式调研省内22家高校审计信息数字化平台建设情况,为科技强审、以数赋能,运用大数据审计提高审计工作质效奠定扎实基础。年初还完成审计网站建设,以此发布审计工作信息和最新审计动态,及时传递内部审计政策法规、规章制度及审计业务流程、审计工作进度等信息。
八、深化能力作风建设,提升审计能力和工作水平
加强学习培训、交流研讨和实践锻炼,开展每日一题100期、每周一谈12期、每月一案6期、每季一测2期,努力营造学法知法懂法、尊法普法用法的良好审计氛围,不断提升自身及审计队伍政治素质和专业胜任能力。
九、深入开展四下基层服务师生活动,拓展审计服务覆盖面
深入基层开展审计法律法规制度宣讲活动3次,设立审计问题集中反馈对接日现场交流答疑10余次,充分宣传交流审计政策,普及审计法律法规及审计常识,增强师生对审计工作的认识与理解,营造了良好的审计氛围。
十、全面强化党建引领,打造忠诚专业奋发有为的审计团队
坚持党建引领,组织高质量的“三会一课”及主题党日活动20余次,实现党建与业务“双提升、双促进”;自觉践行审计职业规范和廉洁自律承诺,坚持全面履行“一岗双责”;严格执行“四禁止”“八不准”审计工作纪律;鼓励业务学习和实践锻炼,推动审计队伍整体业务水平的全面提升。年内,审计处1人通过全国审计专业资格考试及一级工程造价师部分考试科目、1人通过全国法律职业资格考试,1人参研黑龙江省会计学会2024年度会计立项科研课题获评一等奖。